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dc.contributor.advisorVillegas Estévez, Cristina Jaqueline-
dc.contributor.authorCóndor Chicaiza, Dany Javier-
dc.date.accessioned2024-07-10T21:30:35Z-
dc.date.available2024-07-10T21:30:35Z-
dc.date.created2024-07-04-
dc.date.issued2024-07-10-
dc.identifier.other02/LCA/ 085es_EC
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16182-
dc.descriptionAnalizar el control interno en la cuenta de propiedad, Planta y Equipo del periodo 2022 del GAD de Pedro Moncayoes_EC
dc.description.abstractEl análisis del control interno es importante ya que conlleva un impacto positivo a la mejora del desempeño, garantizando una gestión de calidad en la cuenta propiedad, planta y equipo del GAD de Pedro Moncayo. Con el objetivo de determinar bases teóricas y científicas en los distintos procesos de adquisición, depreciación y disposición de los activos, asegurando una integridad y trasparencia de la información contable y en la administración de los bienes de la entidad. Asimismo, establecer metodologías de investigación que integre técnicas de recolección de datos y la utilización de instrumentos de evaluación como es la entrevista y el cuestionario de control interno, con la finalidad de analizar de profundidad el estado del control interno dentro de los bienes de la entidad. Además, garantizar la integridad y exactitud de los registros contables, mediante la comprobación periódica de las constataciones físicas, evaluación de políticas, procedimientos y la verificación el cálculo de la depreciación. Entre los principales resultados obtenidos se evidencio, que en el cuestionario de control interno aplicado existen dos debilidades en el componente de actividades de control, en el análisis de los bienes de la entidad se pudo analizar que existen bienes que ya fueron dados de baja, se registra bienes que su valor inicial es menor de $100,00 y se siguen registrando, además en la depreciación el cálculo de los bienes son incorrectos y finalmente en los distintos procedimientos no se cumplen, por lo cual se pudo analizar un riesgo alto para la entidad.es_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectADMINISTRACIÓN DE EMPRESASes_EC
dc.subjectPOLÍTICA GUBERNAMENTALes_EC
dc.subjectGOBIERNO MUNICIPALes_EC
dc.titleAnálisis del control interno de la cuenta de propiedad, planta y equipo, en el año 2022 del GAD de Pedro Moncayoes_EC
dc.typebachelorThesises_EC
dc.description.degreeLicenciaturaes_EC
dc.contributor.deparmentContabilidad y Auditoriaes_EC
dc.coverageTabacundo. Ecuadores_EC
dc.identifier.mfn0000043213es_EC
Appears in Collections:Contabilidad y Auditoría

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