Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1016
Citar este ítem

Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorReascos Paredes, Irving Marlon-
dc.contributor.authorRea Lozada, Rosa Andrea-
dc.date.accessioned2013-01-15T15:30:53Z-
dc.date.available2013-01-15T15:30:53Z-
dc.date.created2012-06-29-
dc.date.issued2013-01-15T15:30:53Z-
dc.identifier.urihttp://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1016-
dc.descriptionLas Actividades de Control, específicas para Tecnología de la Información, brindan un amplio compendio de normas que sirven de guía para cumplir los requisitos durante la planeación, desarrollo, entrega y evaluación de los servicios de TI.es_ES
dc.description.abstractEste proyecto ha sido desarrollado para organizar a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación en procesos solicitados por la Contraloría General del Estado y descritos en las Normas de Control Interno emitidas por esta entidad. En el Capítulo 1, se realiza una breve descripción de algunas Normas Internacionales como la ISO: Gestión de la Calidad, Administración de Servicios de Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Ciclo de Vida del Software y otras como las Buenas Prácticas de ITIL y COBIT. En el Capítulo 2, se presenta la metodología de trabajo aplicada, con sus fases: organizativa, de diagnóstico y de levantamiento de procesos; la cual permitirá cumplir el objetivo del proyecto. En el Capítulo 3, se presenta la Propuesta de Control Interno, que cuenta con los procesos levantados y creados para la Dirección de TIC, cubriendo áreas de control de documentos, desarrollo y mantenimiento de software, respaldo y restauración de datos, atención al usuario, seguridad de la información y continuidad del servicio, administración de la red, gestión de acceso a servicios, entre otros. Se encuentran documentados los procesos, formatos e instructivos aplicables para cada fin. En el Capítulo 4, se describe el sistema creado para la gestión de documentación de los procesos, el cual fue realizado con php, framework Symfony y base de datos PostgreSQL. En el Capítulo 5, se dan las conclusiones obtenidas de la elaboración de este proyecto y recomendaciones necesarias a tomar en cuenta en caso de querer iniciar uno similar en otra institución.es_ES
dc.format.extent293es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectNORMAS DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectDEPARTAMENTO DE TIC DEL IMIes_ES
dc.subjectSERVICIOS DE TIes_ES
dc.titleNormas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, aplicadas a la Dirección de Tecnologías de Información del Ilustre Municipio de Ibarra.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Ing. en Sistemas Computacionales

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
04 ISC 213 Tesis_Rosa_Andrea_Rea_Lozada.pdfTesis-Normas de Control Interno4,97 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
04 ISC 213 Articulo_Cientifico_Rosa_Andrea_Rea_Lozada.pdfArticulo Cientifico 651,69 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está protegido por copyright original



Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.